| 索引号: | 所属主题: | 财政预决算 | |
| 公开责任部门: | 发文日期: | 2025-03-05 |
常德市科学技术协会2025年度部门决算公开
目 录
第一部分 常德市科学技术协会部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常德市科学技术协会部门概况
一、部门职责
(一)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,提高学术水平。
(二)弘扬科学精神,普及科学技术知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民族科学文化素质。
(三)反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务;组织科学技术工作者为党和政府制订科学技术政策、法规提供咨询,参与国家事务的政治协商、科学决策、民主监督有关工作。
(四)负责表彰奖励优秀科技工作者的有关工作,向有关部门推荐人才。
(五)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,参加技术攻关,促进科学技术成果的转化。
(六)开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。
(七)协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。
(八)兴办符合市科协宗旨的社会公益性事业。
(九)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
常德市科学技术协会内设机构包括:本单位内设科室3个,所属事业单位2个。
内设科室分别是:办公室、普及部、学会部。
所属事业单位分别是:常德市科学技术普及工作办公室(非独立预算单位)和常德市科学技术馆(独立预算单位)。
(二) 决算单位构成
常德市科学技术协会2025年部门决算汇总公开单位构成包括:常德市科学技术协会本级以及常德市科学技术馆。
第二部分 部门决算表
(我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。)
(我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。)
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计1871.24万元,支出总计1871.24万元。与上年相比,收入增加163.43万元,增加9.57%,支出增加163.43万元,增加9.57%,主要新进人员2名。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计1871.24万元,其中:财政拨款收入1871.24万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计1871.24万元,其中:基本支出556.74万元,占29.75%;项目支出1314.50万元,占70.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入总计1871.24万元。与上年相比,增加163.43万元,增加9.57%,主要是新进人员2名。财政拨款支出总计1871.24万元。与上年相比,增加163.43万元,增加9.57%,主要原因同上。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1871.24万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加163.43万元,增加9.57%,主要是新进人员2名。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1871.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出33.89万元,占1.81%;科学技术(类)支出1650.40万元,占88.20%;社会保障和就业(类)支出175.87万元,占9.39%;住房保障(类)支出10.62万元,占0.57%;一般公共服务(类)支出0.47万元,占0.03%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1418.35万元,支出决算数为1871.24万元,完成年初预算的131.93%,其中:
1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.04万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:支出非公党建专项经费。
2.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为33.85万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:同市委人才工作领导小组共同开展“小荷人才”计划项目,下达专项资金。
3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。
年初预算为246.35万元,支出决算为308.93万元,完成年初预算的125.40%,决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员2名。
4.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。
年初预算为42万元,支出决算为58.56万元,完成年初预算的139.43%,决算数小于年初预算数的主要原因是部分上年度科普活动延至今年支出。
5.科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.51万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是争取省级青少年基础学科能力提升项目资金。
6.科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)。
年初预算为16.00万元,支出决算为15.90万元,完成年初预算的99.38%,决算数小于年初预算数的主要原因是一个项目待全部完成后结算尾款。
7.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。
年初预算为861.95万元,支出决算为1170.77万元,完成年初预算的135.83%,决算数大于年初预算数的主要原因是争取到中国科协补助科技馆免费开放经费。
8.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。
年初预算为80.00万元,支出决算为95.74万元,完成年初预算的119.68%,主要用于老科协工作经费等项目支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。
年初预算为87.43万元,支出决算为103.39万元,完成年初预算的118.25%,决算数大于年初预算数的主要原因是支出市科协第七次代表大会专项费用。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为36.63万元,支出决算为35.80万元,完成年初预算的97.73%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动至单位总缴费基数浮动。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)死亡抚恤支出(项),
年初预算为0万元,支出决算为21.10万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休死亡1人。
12.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。
年初预算为19.77元,支出决算为15.58万元,完成年初预算的78.81%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员变动至单位总缴费基数浮动。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为28.21万元,支出决算为10.62万元,完成年初预算的37.65%,决算数大于年初预算数的主要原因是科目核算时将月住房公积金单位部分计入工资福利。
14.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.47万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是争取省级地震科普专项资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出556.74万元,其中:
人员经费478.55万元,占基本支出的85.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费78.19万元,占基本支出的14.04%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.08万元,支出决算为5.66万元,完成预算的93.09%;与上年相比增加0.81万元,减少12.52%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约规定。决算数小于上年数的主要原因是严格执行厉行节约规定。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
2.公务用车购置费及运行维护费出预算为5.43万元,支出决算为5.43万元,完成预算的100%;与上年相比减少0.55万元,减少9.20%。其中:
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为5.43万元,支出决算为5.43万元,主要是车辆的维修、加油、保险和过路过桥费支出,完成预算的100%;与上年相比减少0.55万元,减少9.20%。决算数小于预算数的主要原因是加强车辆管理节约开支。截止2025年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆(科协本级1辆,科技馆1辆)。
3.公务接待费支出预算为0.66万元,支出决算为0.23万元,完成预算的34.85%;与上年相比减少1.07万元,减少82.31%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行接待标准,减少接待。2025年度共接待来访团组3个、来宾18人次,主要是上级部门调研、兄弟单位交流学习发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2025年度机关运行经费支出64.08万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致,即科协本级公用经费),比年初预算数增加4.12万元,增加6.87%。主要原因是:新进人员2名。
十一、一般性支出情况说明
2025年本部门开支会议费16.23万元,用于召开二类会议,内容为市科协第七次会员代表大会,人数297人;开支培训费2.26万元,用于开展科技辅导员培训,人数151人,内容为提升科技辅导员专业能力。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额636.65万元,其中:政府采购货物支出469.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出167.6万元。授予中小企业合同金额636.65万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额636.65万元,占授予中小企业合同金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本本单位共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是科普大篷车。单位价值50万元以上通用设0台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。
十四、关于2025年度预算绩效情况的说明
(一)绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门整体支出开展绩效自评,涉及项目2个,共涉及资金1871.24万元。其中,一般公共预算项目2个1197.12万元,占一般公共预算支出总额的63.97%。
(二)绩效评价结果。一是绩效自评结果。 2025年度本部门整体支出全年预算数2042.29万元,执行数1871.24万元,完成预算的91.62%,绩效自评得分96.4分(本级)和96.48分(科技馆),评价等级为“优”。绩效目标完成情况:一是成功举办全国科普月、全国科技工作者日等大型科普活动4次;二是开展青少年科技教育活动3次,培养青少年科技创新后备人才;三是“科普常德”公众号浏览量21.9万次,“科普中国”科普信息传播量187万次;四是22件请好年科技作品获省级及以上奖励;五是市科技馆接待参观20万人次,开展科普活动212多场;科普馆设备完好率90%。发现的主要问题及原因:一是专项资金预算执行率有待提高。二是部分项目主要集中在下半年,活动开展后资金拨付和支付时间周期较长。下一步改进措施:及时跟进预算执行进度。督促各部室加快项目结算进度,加快资金资金支付进度。
(三)评价结果应用情况。请根据2025年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排,支出结构调整,资金管理,制度建设等方面结果运用进行简要说明。
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。
五、科学技术普及支出:主要用于科普活动机构运行、青少年科技活动、学术交流活动、科普活动和科技馆、站支出等科学技术普及方面的支出。
第五部分 附 件
2025年度常德市科学技术协会部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,提高学术水平。
2.弘扬科学精神,普及科学技术知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民族科学文化素质。
3.反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务;组织科学技术工作者为党和政府制订科学技术政策、法规提供咨询,参与国家事务的政治协商、科学决策、民主监督有关工作。
4.负责表彰奖励优秀科技工作者的有关工作,向有关部门推荐人才。
5.开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,参加技术攻关,促进科学技术成果的转化。
6.开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。
7.协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。
8.兴办符合市科协宗旨的社会公益性事业。
9.承办市委、市人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
根据市编委办核定,市科协内设科室3个,所属事业单位2个。
3个内设科室分别是办公室、普及部、学会部。
2个所属事业单位分别是常德市科学技术普及工作办公室和常德市科学技术馆,其中市科学技术普及工作办公室为非独立预算的参照公务员管理事业单位、市科学技术馆为独立预算全额拨款公益一类事业单位。
市科协共有2个独立预算单位:常德市科学技术协会本级和常德市科学技术馆,均是全额拨款单位。
(三)人员情况
市科协共有独立预算机构数2个,2025年底编制数23个,其中参公编18个,事业编5个。
2025年底实有在编在职人员19名、劳务派遣31人、退休16人。具体明细详见表1:
表1 2025年市科协人员编制情况
单位名称 | 核定 编制 | 临聘人员 用工计划数 | 实际在编在职人数 | 离休人数 | 退休 人数 | 劳务派遣人数 |
本 级 | 18 | 2 | 14 | 0 | 16 | 2 |
科技馆 | 5 | 27 | 5 | 0 | 0 | 27 |
合计 | 23 | 29 | 19 | 0 | 16 | 29 |
(四)财务情况
2025年市科协收入总额1871.24万元,其中一般公共预算财政拨款收入1871.24万元。
2025年市科协实际总支出为1871.24万元,其中基本支出556.74万元,项目支出1314.50万元,经营支出0万元。
具体明细详见表2:
表2 2025年市科协部门收入支出总表
单位:万元
预算 单位 | 收入 | 支出 | |||||||||||
合 计 | 财政拨 款收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 其他 收入 | 其中:科普专项收入 | 合 计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 其中:科普专项支出 | 经营 支出 | |||
本级 | 646.21 | 646.21 | 0 | 0 | 0 | 74.46 | 646.21 | 454.37 | 191.84 | 74.46 | 0 | ||
科技馆 | 1225.03 | 1225.03 | 0 | 0 | 0 |
| 1225.03 | 102.37 | 1122.66 | 0 | 0 | ||
合计 | 1871.24 | 1871.24 | 0 | 0 | 0 |
| 1871.24 | 556.74 | 1314.50 |
|
| ||
(五)绩效目标
通过开展科普宣传、学术交流等活动,弘扬科学家精神、普及科学知识、传播科学思想,提升青少年科创能力、活跃学术氛围、提高全民科学素质。一是通过召开代表大会、全委会、常委会等会议加强对科技工作者的政治引领,通过开展“全国科技工作者日”系列活动弘扬科学家精神,凝聚创新创业合力。二是通过开展“会地合作”、科技服务、建言献策和人才推举等汇智聚力行动,贡献创新创业智力。三是通过开展常德市青少年科技创新大赛、“百名院士进校园、万名科技工作者上讲台”“全国科普日”等全域科普行动,厚植创新创业潜力。数量指标主要包含:召开会议(培训)4次、科普进校园10次、赛事获奖数量20个、“科普常德”公众号浏览量不少于20万次、“科普中国”科普信息传播量不少于150万次、“科普常德”公众号更新篇数不少于2篇/周、科普活动参与人数不少于2万人。科技馆全年预计接待20万人次,开展2次以上宣传活动、1期以上科学营(1期奇妙夜)、开展30次科普大篷车进校园活动。
二、一般公共预算支出情况
2025年市科协一般公共预算拨款支出1871.24万元,其中一般公共预算拨款基本支出556.74万元,一般公共预算拨款项目支出1314.50万元。
(一)基本支出情况
1.基本支出预算执行情况
2025年市科协一般公共预算财政经费基本支出年初批复预算491.77万元,全年预算数569.06万元,基本支出决算数556.74万元,年末结转结余资金0万元,基本支出执行率97.84%。基本支出追加的主要原因是遴选新进工作人员2名。部门一般公共预算基本支出请况详见表3:
表3 2025年市科协部门一般公共预算基本支出情况
单位:万元
预算单位 | 年初 预算 | 本年 追加 | 返还上年结转资金 | 年中预算压减 | 全年预算 | 决算数 | 年末结转结余资金 |
本级 | 398.00 | 56.79 | 0 | 0 | 454.80 | 454.37 | 0 |
科技馆 | 93.77 | 20.49 | 0 | 0 | 114.26 | 102.37 | 0 |
合 计 | 491.77 | 77.28 | 0 | 0 | 569.06 | 556.74 | 0 |
2.基本支出经费支出情况
2025年一般公共预算拨款基本支出决算556.74万元,其中人员经费478.55万元,公用经费78.19万元。部门基本支出经费支出情况见表4:
表4 2025年部门一般公共预算基本支出经费支出情况
单位:万元
预算单位 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
年初预算 | 全年预算 | 决算数 | 年初预算 | 全年预算 | 决算数 | |
本级 | 338.04 | 390.29 | 390.29 | 59.96 | 64.51 | 64.08 |
科技馆 | 77.77 | 98.26 | 88.26 | 16 | 16 | 14.11 |
合 计 | 415.81 | 488.55 | 478.55 | 75.96 | 80.51 | 78.19 |
(二) 项目支出情况
2025年市科协一般公共预算项目支出1314.50万元,其中科普专项支出74.46万元、科技馆运行经费等科技馆项目支出1122.66万元、老科协工作经费80万元、省级专项青少年基础学科能力提升经费0.50万元、第七次代表大会经费15.74万元、非公经济和社会组织党建专项资金0.04万元、死亡抚恤21.10万元。
三、 政府性基金预算支出情况
无
四、 国有资本经营预算支出情况
无
五、 社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
(一)运行成本方面
1.在编在职人员控制率:2025年编制数23人,实有人数19人,控制率82.61%。
2.公用经费执行率:2025年公用经费全年预算80.51万元,实际支出78.19万元,执行率97.12%。
3.“三公经费”执行率:2025年度“三公经费”预算数6.08万元,实际支出数5.66万元,执行率93.09%。
(一)管理效率方面
1.预算执行率:2025年市科协全年预算数2042.29万元,决算支出1871.24万元,预算执行率91.62%。
2.管理制度健全性:制定了机关内部管理制度、财务管理制度等,对财政下发的费用支出、采购、资产等及时向各部室传达新政策新制度,力求资金使用合规合法。
3.资金使用合规性:全面实施预算绩效管理,合理安排预算
收支。做到预算资金使用严格执行资金拨付审批程序,符合部门
预算批复的用途,符合国家财经法规、单位财务管理制度。
4.预决算信息公开性:精准编制单位预算和决算,按时上报相关资料,按规定公开预决算信息以及绩效自评报告。
5.资产管理规范、完整性:安排人员负责资产管理,做到定期盘点。
6.会计核算规范、报表编制完整性:按照政府会计准则规定进行会计核算,编制财务报表,公允反映财务状况和财务收支。
(三)履职效能和社会效应等方面
1.实施凝心铸魂攻坚,强化政治引领
(1)组织全国科技工作者日系列活动。5月29日,联合市科技局举办2025年常德市科技活动周和科技工作者日启动式,市科协向广大科技工作者发出倡议,同时开展科学道德与学风建设宣讲。
(2)抓好市直学会党支部建设。大力推进学会党组织组建,在全省率先实现了市直学会党组织全覆盖
(3)持续实施“小荷”计划。对2024年选树的9名“小荷”人才开展项目跟踪问效评估,持续加强青年科技人才培养和使用。
(4)积极建言献策。全年立项咨询建言课题4项,涵盖氢能产业、生物医药、合成生物制造、粮食安全等重点领域。《关于融合发展储能新质生产力》《关于促进我市储能产业结构升级的建议》获市委主要领导签批。
2.实施合成生物攻坚,助推优质产业
(1)大力推动创新平台建设。4家企业被省科协认定为“省级专家工作站”,3家企业被省科协认定为“省级博士创新站”。积极开展常德市专家工作站和博士创新站申报建立工作,10家企业建成市级创新平台。
(2)积极推动学术交流。全年支持开展学术活动4场,涵盖合成生物、数字乡村等领域,累计参与科技工作者超过500人次。其中,联合湖南应用技术学院共同举办“院士专家常德行暨数智化助力乡村治理学术交流会”,邀请刘焕兰院士等多名专家学者共同探讨数字技术与乡村治理的深度融合。
(3)深化“会地合作”。组织市生物学会与中国生物学会、深圳大学、中南大学等多地专家通过探讨合成生物产业高素质应用型人才培养;鼓励市电机工程学会组织专家团队实施“洞庭湖疏浚船舶电能替代”项目,签署运维改造合同1份,助力澧水流域能源绿色升级。
3.实施院士服务攻坚,弘扬家乡情怀
(1)推动市领导联系院士。配合市委人才办制定完善《常德市市级领导联系院士专家工作方案》,推动市委、市政府班子成员,以及市人大、市政协部分班子成员联系服务院士,建立“1+2+1”对口联系机制。
(2)动态完善常德院士名录。动态整理在23名常德市出生或籍贯为常德的两院院士和国际院士基本信息和联络方式,完善常德院士名录,并实施实时更新。。
(3)弘扬院士家国情怀。结合市科协第七次全市代表大会、全国科技工作者日、全国科普月等重要节点,组织广大科技工作者学习《常德院士》,感受院士感人事迹,涵养家国情怀。
4.实施全域科普攻坚,践行科协为民
(1)举办首个全国科普月系列活动。9月份举办2025年全国科普月常德主场活动,活动聚焦低空启航科普展与科普惠民服务两大核心,精心打造集科技展示、互动体验于一体的科普盛宴。9月19日组织市第一中医医院、市妇幼保健院的20名医疗专家深入农村开展“送医、送药、送健康”义诊活动。全市范围内共组织开展各类科普月活动近百场次,千余名科技工作者与科普志愿者积极投身其中,吸引了万名群众参与。
(2)开展博士科普团进校园活动。依托高校科协、科研院所、企业科协等平台,发掘并持续扩大常德市博士科普团专家队伍,新增20名博士专家入库,全年累计开展30场校园科普活动。
(3)开展青少年赛事活动。4月带队参加第46届湖南省青少年科技创新大赛,我市青少年凭借出色的创意和扎实的实践,共斩获一等奖6项、二等奖7项、三等奖9项,获奖总数位居全省第二。6月-9月组织开展2025年常德市青少年实验展演活动。10月举办2025年常德市青少年机器人竞赛,4个项目97支参赛队伍108名学生参与赛事,赛事规模再创新高。10-12月组织举办常德市第24届常德市青少年科技创新大赛,收集作品596件,最终评出学生科技创新成果等多项奖项。
4.实施助力双减攻坚,打造城市名片
(1)市科技馆参观量稳步攀升。2025年总参观人数达132781人次,涵盖线上线下预约及团体参观。共接待团体89个。
(2)开展成人无人机飞手培训。今年共开展2期培训,为职场人士和科技爱好者提供专业学习平台,培训效果良好,社会反响积极。
(3)持续组织青少年趣味科普活动。组织“昆虫记”科学探索营、“哈利波特魔法科学营”,200名青少年参加。探客深耕青少年创新思维与实践能力培养,全年培训超6000人次。
(4)组织科普大篷车进行校园。组织科普大篷车开展巡展活动40场(较去年增10场),深入 9 个区县,受益人群近3万人,有效打通了科普服务的“最后一公里”。
七、存在的问题及原因分析
专项资金预算执行率有待提高。一是资金采用财政审核拨付方式,从人大批示到各项目完成评审公示组织实施时间较长。二是部分项目主要集中在下半年,活动开展后资金拨付和支付时间周期较长。
八、下一步改进措施
及时跟进预算执行进度。分季度查看预算执行率并及时与领导汇报预算执行进度情况。督促各部室加快项目结算进度,加快资金资金支付进度,加快预算执行。
九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
将自评结果应用到下一年度的资金安排和项目立项中。按照市财政要求,将部门整体支出绩效自评报告在市科协门户网站公开,主动接受社会监督。
十、其他需要说明的情况
无
附:1.市科协本级整体支出绩效评价基础数据表
2.市科技馆整体支出绩效评价基础数据表
3.市科协本级部门整体支出绩效自评表
4.市科技馆部门整体支出绩效自评表
5.市科协项目支出绩效自评表
6.市科技馆项目支出绩效自评表
附件1
2025年度整体支出绩效评价基础数据表
填报单位:常德市科学技术协会(本级)
财政供养人员情况 | 编制数 | 2025年实际 在职人数 | 控制率 | |||
18 | 14 | 77.77% | ||||
|
|
|
| |||
经费控制情况 | 2024年决算数 | 2025年预算数 | 2025年决算数 | |||
三公经费 | 3.89 | 4.1 | 3.68 | |||
1.公务用车购置和维护经费 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||
其中:公车购置 | 0 | 0 | 0 | |||
公车运行维护 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||
2.出国经费 | 0 | 0 | 0 | |||
3.公务接待 | 0.39 | 0.6 | 0.18 | |||
项目支出 | 125.54 | 138 | 191.84 | |||
1.特定目标类项目 | 19.39 | 58 | 74.45 | |||
2.其他运转类项目 | 106.15 | 80 | 117.38 | |||
公用经费 | 55.13 | 59.96 | 63.07 | |||
1.办公费 | 1.13 | 1 | 2.19 | |||
2.电费 | 3 | 5 | 5 | |||
3.邮电费 | 5.4 | 4.2 | 5.34 | |||
4.差旅费 | 5.29 | 4.31 | 8.04 | |||
5.维修费 | 0 | 0 | 0 | |||
6.会议费 | 0 | 0 | 0 | |||
7.公务接待费 | 0.39 | 0.6 | 0.18 | |||
8.劳务费 | 0.29 | 2.51 | 3.9 | |||
9.工会经费 | 4.5 | 5.3 | 4.5 | |||
10.福利费 | 11.7 | 12.20 | 11.20 | |||
11.公务用车运行维护费 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||
12.其他交通费 | 12.22 | 12.66 | 13.27 | |||
13.培训费 | 0 | 0 | 0 | |||
14.其他商品和服务费 | 7.71 | 8.68 | 5.95 | |||
政府采购金额 | 35.46 |
| 22.46 | |||
部门整体支出预算调整 | 8.45 | —— | 110.21 | |||
| ||||||
楼堂馆所控制情况 | 批复 规模 | 实际规模(㎡) | 规模 控制率 | 预算 投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资 概算 控制率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
厉行节约保障措施 | 修订完善单位内部管理制度,严格遵守各项纪律规定;部室负责人及以上领导人手一册省、市纪委编印《落实中央八项规定政策摘编》 | |||||
说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人:李英姿 联系电话:7256979 单位负责人签字:
附件2
2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位:常德市科学技术馆
财政供养人员情况 | 编制数 | 2025年实际 在职人数 | 控制率 | |||
5 | 5 | 100% | ||||
|
|
|
| |||
经费控制情况 | 2024年决算数 | 2025年预算数 | 2025年决算数 | |||
三公经费 | 2.577 | 2.7 | 1.99 | |||
1.公务用车购置和维护经费 | 2.48 | 2.5 | 1.93 | |||
其中:公车购置 | 0 | 0 | 0 | |||
公车运行维护 | 2.48 | 2.5 | 1.93 | |||
2.出国经费 | 0 | 0 | 0 | |||
3.公务接待 | 0.097 | 0.2 | 0.06 | |||
项目支出 | 1062.52 | 788.58 | 1122.66 | |||
1.特定目标类项目 | 0 | 0 | 0 | |||
2.其他运转类项目 | 1062.52 | 788.58 | 1122.66 | |||
公用经费 | 16.48 | 16 | 14.11 | |||
1.办公经费 | 0.47 | 0.5 | 0.48 | |||
2.印刷费 | 0 | 0 | 0.06 | |||
3.差旅费 | 0.52 | 0.5 | 0.55 | |||
4.维修费 | 0.08 | 0 | 0.15 | |||
5.公务接待费 | 0.097 | 0.2 | 0.06 | |||
6.工会经费 | 2.61 | 2.51 | 2.51 | |||
7.福利费 | 4.78 | 3.74 | 3.74 | |||
8.公务用车运行维护费 | 2.48 | 2.5 | 1.93 | |||
9.其他交通费 | 4.1 | 3.52 | 3.52 | |||
10.委托业务费 | 0.56 | 0 | 0 | |||
11.其他商品和服务费 | 0.74 | 1.978 | 0.06 | |||
12.税金及附加费用 | 0.04 | 0.55 | 0.95 | |||
13.邮电费 | 0 | 0 | 0 | |||
政府采购金额 | 484 | 387.5 | 633.15 | |||
部门整体支出预算调整 | 544.28 | —— | 513.14 | |||
| ||||||
楼堂馆所控制情况 | 批复 规模 | 实际规模(㎡) | 规模 控制率 | 预算 投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资 概算 控制率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
厉行节约保障措施 | 1.节俭务实办会;2.严控差旅活动;3.压减经费开支;4.节约办公成本;5.严管公务用车;6.规范公务用餐,引导节约文明餐饮消费,明确接待标准和报销规范。 | |||||
说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人:钟良 联系电话: 72565128 单位负责人签字:
附件3
2025年度整体支出绩效自评表
预算单位名 称 | 常德市科学技术协会本级 | |||||||||||
年度 预算 申请 |
| 上年 结转 | 年初 预算 | 年中调整 | 全年 预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 0 | 536 | 110.8 | 646.80 | 646.21 | 10 | 99.91% | 9.99 | ||||
按收入性质分: | 按支出性质分: | |||||||||||
其中: 一般公共预算 |
|
|
| 646.21 | 其中:基本支出:454.37 | |||||||
政府性基金拨款 |
|
|
|
| 项目支出:191.84 | |||||||
纳入专户管理的非税收入拨款 |
|
|
|
|
| |||||||
其他资金 |
|
|
|
|
| |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
通过开展科普宣传、学术交流等活动,弘扬科学家精神、普及科学知识、传播科学思想,提升青少年科创能力、活跃学术氛围、提高全民科学素质。一是通过召开代表大会、全委会、常委会等会议加强对科技工作者的政治引领,通过开展“全国科技工作者日”系列活动弘扬科学家精神,凝聚创新创业合力。二是通过开展“会地合作”、科技服务、建言献策和人才推举等汇智聚力行动,贡献创新创业智力。三是通过开展常德市青少年科技创新大赛、“百名院士进校园、万名科技工作者上讲台”“全国科普日”等全域科普行动,厚植创新创业潜力。 | (1) 全年开展培训(会议)4场次。 (2) 学会党组织覆盖率达100%。 (3) 科普进行校园30次。 (4)组织青少年科技赛事3场次:举办常德市青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛、青少年实验展演大赛。 (5)“科普常德”公众号浏览量21.9万次。 (6)“科普中国”科普信息传播量187万次 (7)科普活动参与人数超21816人次。 (8)学会年检合格率89.66%。 (9)实施学会服务能力提升项目,组织开展建言献策4篇、学术交流3个、会地合作1个、科技服务1个、特色科普7个。 | |||||||||||
绩 效 指 标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 (50分) | 数量指标 | 召开会议(培训)数 | ≥4次 | 4次 | 3 | 3 |
| |||||
科普进校园次数 | 10次 | 30次 | 3 | 3 | 进一步落实双减要求,推动“百名院士进校园、万名科技工作者上讲台”活动 | |||||||
赛事获奖数量 | 20个 | 22个 | 3 | 3 |
| |||||||
“科普常德”公众号浏览量 | 20万次 | 21.9万次 | 3 | 3 |
| |||||||
“科普中国”科普信息传播量 | 150万次 | 187万次 | 3 | 3 |
| |||||||
“科普常德”公众号更新篇数 | ≥2篇/周 | 7篇/周 | 3 | 2 | 加大线上科普力度 | |||||||
科普活动参与人数 | 20000人次 | 21816人次 | 3 | 3 |
| |||||||
质量指标 | 学会年检合格率 | 100% | 89.66% | 4 | 3.56 | 3个学会未参加年检 | ||||||
赛事获奖达标率 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| |||||||
党建工作考核合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| |||||||
时效指标 | 年检及时率 | 100% | 89.66% | 3 | 2.67 | 3个学会未参加年检 | ||||||
微信公众号更新及时率 | 90% | 100% | 3 | 3 |
| |||||||
常规科普活动筹备周期 | ≤90天 | 54 | 3 | 3 |
| |||||||
成本指标 | 部门预算支出金额 | ≤536万元 | 646.21 | 4 | 2.18 | 新进遴选工作人员2名 | ||||||
科普进行校园宣讲单位成本 | ≤50元/人 | 6元/人 | 4 | 4 | 多采用信息手段,严控成本 | |||||||
效益指标 (30分)
| 社会效益指标 | 提高市民参与科普积极性 | 提高 | 提高 | 15 | 15 |
| |||||
青少年科技创新能力 | 提升 | 提升 | 15 | 15 |
| |||||||
满意度 指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度指标 | 科技工作者满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |
| |||||
社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |
| |||||||
总分(含预算执行率10分) |
| 96.4 |
| |||||||||
填表人:李英姿 联系电话:7256979 单位负责人签字:王明东
附件4
2025年度部门整体支出绩效自评表
预算单位名 称 | 常德市科学技术馆 | |||||||||||||||||||||||||||||
年度 预算 申请 |
| 上年 结转 | 年初 预算 | 年中调整 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||
年度资金总额 |
| 882.35 | 513.14 | 1395.49 | 1225.03 | 10 | 87.78% | 8.78 | ||||||||||||||||||||||
按收入性质分: | 按支出性质分: | |||||||||||||||||||||||||||||
其中: 一般公共预算 |
| 882.35 | 342.68 | 1225.03 | 其中:基本支出:102.37 | |||||||||||||||||||||||||
政府性基金拨款 |
|
|
|
| 项目支出:1122.66 | |||||||||||||||||||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
确保科技馆的正常开馆运行,全年预计接待20万人次,开展2次以上宣传活动,开展30次科普大篷车进校园活动,1期以上科学营活动(1期科普奇妙夜活动),打造一个优秀的科普基地。 | 全年计接待18万人次,开展2次宣传活动,开展41次科普大篷车进校园活动,6期科学营(3期科普夏令营、3期奇妙夜)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||||||
产出指标 (50分) | 数量指标 | 参观人数 | 20万人次 | 18万人次 | 7 | 6.3 | 馆内活动减少,参观量降低 | |||||||||||||||||||||||
科学普及受众人数 | ≥30000人 | 47846 | 7 | 7 | 科普大篷车校园行及科普进校园受众人数 | |||||||||||||||||||||||||
科普大篷车进校园次数 | 30期 | 41期 | 7 | 7 |
| |||||||||||||||||||||||||
维修(护)项目数 | ≥230件 | 383 | 7 | 7 |
| |||||||||||||||||||||||||
开展各类科普活动场次 | ≥212次 | 262场次 | 5 | 5 | 科普大篷车进校园次数41次,无人机培训2期,探客科普课程184期,馆校合作29场,天文活动5次,科技馆十周年科普活动1次。 | |||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 设备完好率 | 90% | 93% | 5 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||
专项目标完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 详见专项目标申报表 | |||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 运行时间 | ≥260天 | ≥260天 | 5 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 基本支出控制额 | ≤93.77万元 | 102.37万元 | 2.5 | 2.3 |
| ||||||||||||||||||||||||
项目支出控制额 | ≤788.58万元 | 1122.66万元 | 2.5 | 1.1 |
| |||||||||||||||||||||||||
效益指标 (30分)
| 可持续影响指标 | 市民科学素质 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 科普资源辐射范围 | 增加 | 增加 | 10 | 10 | 线上平台访问量较上年增加 | ||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 市民生态环保意识 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||
满意度 指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 98% | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||
总分(含预算执行率10分) | 100 | 96.48 |
| |||||||||||||||||||||||||||
填表人:钟良 联系电话: 7256512 单位负责人签字:
附件5
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 科普专项 | ||||||||||||||
主管部门 | 常德市科学技术协会 | 实施单位 | 常德市科学技术协会 | ||||||||||||
项目资金 |
| 上年 结转 | 年初 预算 | 年中调整 | 全年 预算 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 41.2 | 58 | -1.02 | 98.18 | 74.46 | 10 | 75.84% | 7.6 | |||||||
其中:当年财政拨款 |
|
|
| 74.46 | 74.46 | —— | 100% | —— | |||||||
其他资金 |
|
|
|
|
| —— |
| —— | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
通过实施本项目,举办市级青少年科技创新大赛等青少年科技赛事和参加国家省级青少年赛事等,培养科技创新后备人才,增强全市青少年对科技的兴趣,提升我市青少年科技创新能力。开展科技辅导员培训、科普师职称评审、科普助力“双减”活动等,提高中小学教师的业务能力,壮大专职科普人才队伍。开展全国科普日活动、科学素质提升行动和特色科普活动等,普及科学知识,促进公民科学素质不断提升。举办全国科技工作者日活动、科普联动活动,大力弘扬科学和科学家精神,增强科技工作者的科普能力。实施创新服务能力提升项目,推进学会治理体系和治理能力提升,活跃学术氛围,助力市委市政府重大战略。 | (1)亲少年科技赛事3场次;6月-9月组织开展2025年常德市青少年实验展演活动。10月举办2025年常德市青少年机器人竞赛。10-12月组织举办常德市第24届常德市青少年科技创新大赛。 (2)科普宣传活动4场次:科技三下乡活动1场次、5月举行“全国科技工作者日”启动式、9月举行“全国科普月”系列活动和“送医、送药、送健康”义诊活动。 (3)7月开展科技辅导员培训。 (4)弘扬科学和科学家精神活动3场次:5月进行优秀科技工作者宣讲。7月和9月分别组织科技专家开展科技服务2场。 (5)实施学会服务能力提升项目,通过16个项目鼓励学会服务创新创业。 | ||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||
成本指标 (10分) | 经济成本指标 | 年度科普专项经费 | ≤58万元 | 33.26万元 | 5 | 2.87 | 不含上年结转,预算执行执行率偏低。 | ||||||||
青少年科技赛事人均成本 | ≤400元/人/天 | 112元/人/天 | 5 | 5 |
| ||||||||||
产出指标 (40分) | 数量 指标 | 科技辅导员培训场次 | 1次 | 1次 | 4 | 4 |
| ||||||||
科普宣传活动数量 | 4次 | 4次 | 4 | 4 |
| ||||||||||
举办青少年科技赛事次数 | 1次 | 3次 | 4 | 4 | 为响应双减要求,提升青少年科技水平 | ||||||||||
弘扬科学和科学家精神活动次数 | 3次 | 3次 | 4 | 4 |
| ||||||||||
实施服务能力提升项目的数量 | 10个 | 16个 | 4 | 4 | 为鼓励更多的市级学会参与到推进创新平台建设与科技成果转化行动,促进学会整体能力提升。 | ||||||||||
质量 指标 | 培训合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| |||||||||
验收合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| ||||||||||
时效 指标 | 常规科普活动筹备周期 | ≤90天 | 54 | 4 | 4 |
| |||||||||
培训及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| ||||||||||
验收及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| ||||||||||
效益指标 (30分)
| 社会效益指标 | 提高市民参与科普积极性 | 提高 | 提高 | 15 | 15 |
| ||||||||
青少年科技创新能力 | 提升 | 提升 | 15 | 15 |
| ||||||||||
满意度 指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
| ||||||||
总分(含预算执行率10分) | 100 | 95.47 |
| ||||||||||||
备注:一个项目支出一张表。
填表人:李英姿 联系电话:7256979 单位负责人签字:
附件6
2025年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 科技馆运行经费 | ||||||||||||||
主管部门 | 常德市科学技术协会 | 实施单位 | 常德市科学技术馆 | ||||||||||||
项目资金 |
| 上年 结转 | 年初 预算 | 年中调整 | 全年 预算 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 |
| 788.58 | 342.68 | 1281.22 | 1122.66 | 10 | 87.62% | 8.76 | |||||||
其中:当年财政拨款 |
|
| 8.6 |
|
| —— |
| —— | |||||||
其他资金 |
|
| 334.08 |
|
| —— |
| —— | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
确保科技馆的正常开馆运行,全年预计接待20万人次,开展2次以上宣传活动,开展30次科普大篷车进校园活动,1期以上科学营活动(1期科普奇妙夜活动),打造一个优秀的科普基地。 | 全年计接待18万人次,开展2次宣传活动、6期科学营(3期科普夏令营、3期奇妙夜),262场次科普活动,打造一个优秀的科普基地。 | ||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||
成本指标(10分) | 经济成本指标 | 科技馆运行经费 | ≤788.58万元 | 1122.66万元 | 10 | 8.4 |
| ||||||||
产出指标 (40分) | 数量指标 | 宣传活动开展次数 | ≥2次 | 2次 | 2.5 | 2.5 |
| ||||||||
开展公益科普培训次数 | ≥100次 | 190次 | 5 | 5 | 开展探客空间周末培训课程184次、四点半课堂6次 | ||||||||||
临聘人员保障数 | 27人 | 27人 | 3 | 3 |
| ||||||||||
科学营开展期数 | ≥1期 | 6期 | 5 | 5 | 3期科普夏令营、3期奇妙夜 | ||||||||||
科普大篷车进校园次数 | 30次 | 41次 | 5 | 5 |
| ||||||||||
物业服务采购项目数 | 1项 | 1项 | 2 | 2 |
| ||||||||||
维修(护)项目数 | ≥230件 | 383 | 3 | 3 |
| ||||||||||
天文公开观测活动场次 | 2场 | 5场 | 2 | 2 |
| ||||||||||
展厅科普活动场次 | 110场次 | 101场次 | 5 | 4.3 | 无人机培训2期,4点半课堂6场及学校组织学生来馆体验探客课程7场,科技馆十周年科普活动1次,在科技馆展厅开展科学汇70场、科学小推车9场、节假日主题教育活动6场次. | ||||||||||
质量指标 | 培训合格率 | ≤0.5% | ≤0.5% | 5 | 5 |
| |||||||||
时效指标 | 培训及时率 | ≥100% | ≥100% | 2.5 | 2.5 |
| |||||||||
效益指标 (30分)
| 可持续影响指标 | 市民科学素质 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |
| ||||||||
社会效益指标 | 提升公众健康意识 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | 开展更加丰富多彩的科普活动,科学营等科学教育活动,落实科学普及,全民科学素质普遍提高使市民科学素质显著提升 | |||||||||
生态效益指标 | 市民生态环保意识 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |
| |||||||||
满意度 指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 开展更加丰富多彩的科普活动,扩大受众面,提升群众满意度 | ||||||||
总分(含预算执行率10分) | 100 | 96.46 |
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备注:一个项目支出一张表。
填表人:钟良 联系电话: 7256128 单位负责人签字:

